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北京营改增培训

基础差营改增培训

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培训对象


从事财税工作,对增值税基础知识、营改增工作对接知识有学习需求的财税工作者。

课程大纲


一、营业税的前世今生

1.营业税名称的时代变迁

2.营业税的成长发展之路

3.营改增的时间进程

4.营业税的优缺点分析

二、营改增纳税人新计税方法下的注意事项

1.营改增的背景简介

2.营改增对企业税负的影响

3.营改增后计税方法的介绍

三、 增值税基础知识讲解

1.增值税是什么

2.增值税征税范围与税率

3.纳税人类别与计税方法

4.增值税应纳税额的计算

5.增值税核算方法与技巧

四、营改增企业如何申请认定一般纳税人

1.小规模纳税人及一般纳税人的认定标准

2.办理一般纳税人资格登记的时间要求、所需资料及办事流程操作演示

3.达到一般纳税人标准但可选择按小规模纳税人征税的操作流程演示

五、 营改增纳税人办税指南与注意事项

1.营业税发票及相关税控设备的缴销

2.转变为增值税纳税人的办税事项介绍

3.一般纳税人及小规模纳税人需向税务提供的资料及办事流程的介绍

4.如何办理纳税人税种登记及发票开票限额申请

5.安装购买税控设备流程介绍

6.正式开具发票前的准备工作

六、 增值税防伪税控系统的安装与使用

1.如何从税务领购发票

2.增值税专用发票及普通发票的适用情况及发票简介

3……如何办理增值税发票增量及增版

4.税控系统的防伪措施介绍

5.税控设备的实务问答

七、增值税防伪税控系统的操作流程与注意事项

1.如何进行税控系统的初始设置

2.如何将领购的发票读入税控盘

3.如何开具、作废增值税发票

4.如何开具红字增值税专用发票

5.如何抄报税

6.系统维护

八、增值税进项税认证抵扣系统的操作流程与注意事项

1.发票认证方式的简介

2.中兴通抵扣联信息采集系统认证的流程(发票的录入、上传、及查询统计)

3. A类纳税人取消认证的操作简介

九、营改增后轻松搞定增值税纳税申报

1.小规模纳税人增值税纳税申报

2.一般纳税人增值税纳税申报

十、360度剖析营改增后进项税抵扣范围

1.允许抵扣的进项税额发票

2.购进固定资产及原一般纳税人抵扣进项税额的规定

3.不得抵扣进项税额的相关事项

课程收益


本课程系统的介绍了增值税的基础知识,并对“营改增”实施前的准备及新旧衔接问题做了全面阐述,对于需要系统和全面掌握营改增后的相关处理的财税工作者而言,是一门非常好的学习课程。
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